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一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NH414****点击查看****点击查看56802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 56325 压条 | 无品牌56325 | 盒 | 1.00 | 79 | 79 |
2 | 齐心 L305-白 纸杯 一次性纸杯 | 齐心/ComixL305-白 | 包 | 6.00 | 12.8 | 76.8 |
3 | 晨光 ADG98147 电子计算器 计算器 | 晨光/M GADG98147 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
4 | 晨光 起钉器 订书钉起钉器 拔钉器 起钉器 | 晨光/M G起钉器 | 个 | 2.00 | 3.5 | 7 |
5 | 得力 报告夹 抽杆夹 拉杆夹 | 得力/deli抽杆夹 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 肖丁恺
联系电话: 180****点击查看0076
传真:
地址: **市银河路51号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称: ****点击查看政府采购管理科
联系人: 龚新
监督投诉电话: 0990-****点击查看160
传真: /
地址: /
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